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dc.contributor.authorBOUABIBSA, Amina-
dc.contributor.authorKAROUI, Narimane-
dc.contributor.authorGHERRAS, Nehla (encadreur)-
dc.contributor.editorécole supérieur de commerce - ALGER
dc.date.accessioned2023-12-05T09:50:52Z-
dc.date.available2023-12-05T09:50:52Z-
dc.date.issued2015-06-01-
dc.identifier.othermas/138-
dc.identifier.urihttp://dspace.esc-alger.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1288-
dc.description.abstractLa mise en place d’un dispositif du contrôle interne efficace est indispensable pour promouvoir la sécurité et la maitrise des différents risques inhérents à l’activité des entreprises publiques. A cet effet, le contrôle interne devient le champ d’investigation de la fonction d’audit interne qui a pour rôle majeur dans le pilotage et la performance du système du contrôle interne approprié en évaluant son efficacité et efficience et en encourageant son amélioration continue. L’objectif de cette étude est d’étudier le déroulement d’une mission d’audit interne concernant le crédit documentaire au sein d’entreprise publique (Algérie télécom), afin de montrer comment l’audit interne peut détecter les insuffisances en matière du système du contrôle interne afin d’apporter aux dirigeants un éclairage sur l’ensemble de leur entreprise et les idées à prendre les décisions appropriées.en_US
dc.language.isofren_US
dc.subjectContrôle interneen_US
dc.subjectaudit interneen_US
dc.subjectefficacité et efficienceen_US
dc.subjectle crédit documentaireen_US
dc.titleLe contrôle interne du cycle de financement du commerce extérieuren_US
dc.title.alternativeEtude de cas : l’audit interne du crédit documentaire au sein d’Algérie Télécomen_US
dc.typeThesisen_US
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